Lo asesoramos en temas tributarios y societarios, incluyendo asesoría legal sobre las estructuras corporativas más adecuadas para el inversionista y sobre las necesidades diarias en la administración de una empresa.
Los regímenes fiscales y regulaciones de cumplimiento cambian rápidamente y con actividades empresariales en una jurisdicción que tiene un gran impacto en los impuestos, es importante permanecer actualizados. A través de soluciones innovadoras, especialistas tributarios de E-Solutions R&C pueden darle el asesoramiento que necesita para alcanzar sus objetivos comerciales. Nuestro equipo de impuestos proporciona consejos de clase mundial a las grandes multinacionales, empresas privadas y particulares.
El planeamiento tributario tiene como finalidad 2 objetivos para la empresa: reducir la carga fiscal y gozar de beneficios tributarios.
Debe ser una obligación para toda empresa, pues aquellas que no realizan un planeamiento tributario tienen un corto tiempo de existencia. Un planeamiento tributario ayudará a tu empresa a evitar errores en:
Las empresas que pudieran errar en el cálculo del coeficiente para determinar el pago del IR, tampoco tendrían la obligación del pago de intereses. Y tienen derecho a pedir una devolución por parte del fisco por los años no prescritos, esto es desde el 2012. Los gastos para deducirlos de sus rentas de tercera categoría deben ser aquellos necesarios para producir y mantener la fuente productora de la renta y serán los normales para la actividad que cada empresa desarrolla y además sus gastos deben cumplir con los otros criterios de razonabilidad y generalidad con las excepciones del caso.
La ley de renta establece algunos gastos sujetos a límite, como los gastos de representación, los gastos recreativos, las dietas de directorio, gastos de movilidad, los gastos que provengan de contribuyentes del Nuevo RUS, etc. La ley del Impuesto a la Renta no permite deducir entre otros: los gastos personales y ajenos al negocio, las multas e intereses moratorios, los pagos efectuados fuera del sistema bancario (por importes mayores a S/3,500 o US$ 1,000), los gastos que no están sustentados con comprobantes de pago, los gastos que se sustenten con comprobantes provenientes de contribuyentes no habidos o notificados por la SUNAT con baja del RUC.
Lo asesoramos en procedimientos contenciosos tributarios, cuando usted manifiesta su inconformidad ante una notificación de resolución de multa o acto de la Administración Tributaria, calificado como reclamable o apelable..
El objetivo de nuestros servicios es proteger al cliente para que no obtenga ninguna multa o deuda determinada por la Administración Tributaria. Del análisis de su contabilidad le planteamos las opciones a presentarse frente a SUNAT, donde el cliente tomará la decisión sobre qué estrategia utilizar.
Nuestro servicio consiste en hacer una evaluación previa de los periodos o tributos que serán fiscalizados. Obteniendo así un diagnóstico inicial de las posibles contingencias tributarias y el impacto que tendrían en las finanzas de la empresa. Luego se establece un plan de trabajo para la atención correcta y oportuna del requerimiento desde el inicio hasta el fin de la fiscalización. Preparamos todos los informes, análisis o absoluciones que los Auditores de SUNAT le requiera la empresa.
Usted contará con la asistencia presencial de nuestro equipo durante toda la fiscalización, quienes elaborarán las respuestas a requerimientos específicos, atenderán y se entrevista constantemente con los supervisores a cargo para efectos de aclarar algunas operaciones comerciales que por su complejidad necesitan una explicación particular.
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